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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026001403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号 电池 2粒/对 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 60.00 | 5 | 300 |
| 2 | 南洋 NY01 橡胶牛津手套 | 南洋NY01, | 双 | 34.00 | 6 | 204 |
| 3 | 庄太太 ZTT-XT-001 一次性鞋套 | 庄太太ZTT-XT-001, | 包 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
| 4 | 得力 3819 塑封膜 A4 100张/包 | 得力/deli3819, | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 36*55cm/30只装 | 科力邦KB1002, | 把 | 200.00 | 5 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉光胜
联系电话: 139****5437
传真:
地址: 金**沙土镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: