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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:邓雪菲
项目联系电话:135****9835
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:吉里于孜镇建民路2号
采购单位联系人和联系方式:方惠俊:135****0505
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****56948
采购单位预算编码:501025
三、成交信息
成交日期:2026年5月23日
总成交金额(元):22925.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******市**西路12号 | 22925.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 强生 柔泡型 沐浴露 | 强生/JOHNSON'S | 柔泡型 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 2 | 晶森 灰色 文件管理 5.5公分档案盒 | 晶森/JINGSEN | 灰色 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 3 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 大头针 | 得力/deli | 0016 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 4 | 1213 地板精油 精油 | A | 1213 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 5 | 公牛 GN-402 电视插座 插板 | 公牛/BULL | GN-402 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 6 | 公牛 GN-402 电视插座 插板 | 公牛/BULL | GN-402 | 20 | 55.0 | 1100.0 | |
| 7 | 得力 9875 印油/印泥/** 系列9874快干印油 | 得力/deli | 9875 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 8 | 64101 纸袋纸/杯纸 劲洁加厚纸杯 | A | 64101 | 300 | 5.0 | 1500.0 | |
| 9 | 得力 0418 系列订书机0414 | 得力/deli | 0418 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 10 | 白猫 9876 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 9876 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
| 11 | 晶森 5814 报告夹 小号拉杆夹 | 晶森/JINGSEN | 5814 | 100 | 0.7 | 70.0 | |
| 12 | 百丽 BL7758 卷筒纸 卷纸 | 百丽/BeLLE | BL7758 | 120 | 11.0 | 1320.0 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 600 | 2.3 | 1380.0 | |
| 14 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 960 | 2.3 | 2208.0 | |
| 15 | 鼎力 DL6065 票夹/长尾夹 5号长尾夹 | 鼎力 | DL6065 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 16 | 道顿 A4 云彩纸 竹纹纸 | 道顿/DOCON | A4 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 17 | 得力 3158 记事本会议记录本 | 得力/deli | 3158 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 18 | 得力 33474 档案袋(牛皮) | 得力/deli | 33474 | 150 | 1.0 | 150.0 | |
| 19 | 齐心 A1296 档案盒 | 齐心/Comix | A1296 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 20 | 亚信 114 印油/印泥/** | 亚信 | 114 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 21 | 天章 70G A3 打印/复印纸 | 天章/TANGO | 70G A3 | 100 | 128.0 | 12800.0 | |
| 22 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: