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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 反转 A4 报告夹 | 反转A4 | 个 | 4.00 | 14 | 56 |
| 2 | 晨光 AKE03980 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M GAKE03980 | 盒 | 30.00 | 23 | 690 |
| 3 | 得力 7653 得力7653无线本笔记本(混)-60页-A5(本) | 得力/deli7653 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 得力 0010 订书钉10#(1000枚/盒) | 得力/deli0010 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 5 | 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 得力/deli5654 | 只 | 40.00 | 4.4 | 176 |
| 6 | 得力5861抽杆夹(混) (单位:个) | 得力/deli5861 | 个 | 50.00 | 2.3 | 115 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑平
联系电话: ****030****
传真:
地址: **省**市广信区上泸**家村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路20号附七号
附件信息: