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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********263805
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玛仕福 面盆下水管排水软管灰色吹塑 装扮用品012下水管 | 玛仕福012 | 个 | 6.00 | 12 | 72 |
| 2 | 灭鼠/杀虫剂 枪手/GUNNER 气雾剂 无味杀虫剂 杀虫剂 | 枪手/GUNNER无味杀虫剂 | 瓶 | 20.00 | 13 | 260 |
| 3 | ZG001 不干胶标签 得力/deli A4不干胶标贴打印纸 | 得力/deliZG001 | 包 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 304 *3 1024 食品级304钢丝球清洁球 | ****304 *3 | 包 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 2011 得力/deli 刀片美工刀片 | 得力/deli2011 | 盒 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 6 | ASS91320 晨光/M G 18mm自动锁美工刀 | 晨光/M GASS91320 | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 7 | 晨光 ASSN2250 美工刀 剪刀 | 晨光/M GASSN2250 | 把 | 15.00 | 5 | 75 |
| 8 | 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 胶纸/胶条/胶带 | 得力/deli30201 | 卷 | 26.00 | 10 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 隋学亮
联系电话: 186****8825
传真:
地址: **市**区集镇街266号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: