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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:****市本级
预算金额(元):3,301.00
采购人及联系方式:王娜/0471-****029
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:****
成交时间:2026-05-22 21:36
成交金额:3301.00,大写(人民币):叁仟叁佰零壹元整。
| 单据/凭证 | 西玛/SIMAA, 西玛/SIMAA 121012 单据/凭证 一联50页 210*297mm, 121012, 数量:1; | 1 | ¥270.0000 | ¥270.00 | |
| 书写用笔类用具 | 斑马牌/ZEBRA, 书写用笔类用具 斑马牌/ZEBRA C-JJ6 0.5mm/黑色/10, C-JJ6, 数量:10; | 10 | ¥60.0000 | ¥600.00 | |
| 光盘 | 安泊/Number, 光盘 安泊/Number CD-R CD-R/25/700MB/52, CD-R, 数量:48; | 48 | ¥40.0000 | ¥1920.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 书写用笔类用具 得力/deli A12红色 0.5mm/红色/12, A12红色, 数量:1; | 1 | ¥36.0000 | ¥36.00 | |
| 单据/凭证 | 成文厚, 成文厚 CWH16K 单据/凭证 一联 75页, CWH16K, 数量:3; | 3 | ¥21.0000 | ¥63.00 | |
| 运动毛巾 | 茶花/CHAHUA, 运动毛巾 茶花/CHAHUA YDFJ 灰色/竹纤维, YDFJ, 数量:20; | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 | |
| 档案盒 | 再兴, 档案盒 再兴 ZF-802 蓝色/1, ZF-802, 数量:36; | 36 | ¥6.0000 | ¥216.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 晨光/M G, 胶棒/固体胶/胶水 晨光/M G MG7105 胶棒/1, MG7105, 数量:12; | 12 | ¥3.0000 | ¥36.00 | |
| 合计 | ¥3301.00 大写(人民币): 叁仟叁佰零壹元整 | ||||
采购单位:****
2026年05月24日