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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 震旦 308 粉盒/硒鼓计数芯片 | 震旦/AURORA308 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
| 2 | 双飞燕 KR-9276 有线键鼠套装 | 双飞燕/A4TECHKR-9276 | 件 | 6.00 | 125 | 750 |
| 3 | 得力 3153S 热敏小票纸 | 得力/deli3153S | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 4 | KDA 光盘袋 | KDAKDA光盘PP袋 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 绿联 20256 usb网卡 | 绿联/Ugreen20256 | 个 | 7.00 | 75 | 525 |
| 6 | 震旦 ADC225感光鼓配件(清洁辊/充电辊/刮板/鼓芯) | 震旦/AURORAADC225感光鼓组件 | 套 | 3.00 | 350 | 1050 |
| 7 | 双飞燕 WM-100 有线鼠标 | 双飞燕/A4TECHWM-100 | 个 | 11.00 | 85 | 935 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
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八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 0797-****266
传真:
地址: 长征大道西52号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县****市**县贡江****财政局旁)
附件信息: