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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********302********2026001202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱特 6105 账本、现金日记账 | 莱特6105, | 本 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 净佰俐 500g 洁厕剂 | 净佰俐500g, | 箱 | 5.00 | 45 | 225 |
| 3 | 富强 2677A 资料柜、桌面带锁文件柜 | 富强2677A, | 个 | 1.00 | 130 | 130 |
| 4 | 霏羽 F7250 平板卫生纸 B超刀切纸 | 霏羽F7250, | 件 | 5.00 | 30 | 150 |
| 5 | 晨光 SPM21302 记号笔/粗笔 | 晨光/M GSPM21302, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 心相印 RW210 柔影无芯四层加厚卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW210, | 箱 | 8.00 | 150 | 1200 |
| 7 | 富强 180ml塑杯 | 富强180ml, | 件 | 3.00 | 100 | 300 |
| 8 | 得力 0231起钉器 | 得力/deli0231, | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 9 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
| 10 | 雕牌 1.65kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌1.65kg, | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
| 11 | 雅高 YG-033 厂长地拖大拖把 | 雅高YG-033, | 把 | 2.00 | 38 | 76 |
| 12 | 壹品骄 胶带4 胶带 | 壹品骄胶带4, | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 13 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 对 | 8.00 | 5 | 40 |
| 14 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵旭
联系电话: 183****8110
传真:
地址: 铜兴街道梵净山大寨南路41号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: