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2024年度、2025年度财务专项审计服务项目征询公告
我院为充分了解市场情况,保证采购工作“公开、公平、公正”开展,拟对医院2024年度、2025年度财务专项审计服务项目进行征询,欢迎有意向的服务单位积极参加本次征询活动。
一、项目基本情况
1.项目名称:****2024年度、2025年度财务专项审计服务项目
2.最高限价:人民币3万元
3.服务需求:2024年、2025年度财务专项审计两项;
4.完成时限:30日历天内(具体以签订的合同为准);
二、项目要求
1.专项审计:按要求对财务报表和财务收支进行专项审计,分别出具年度有效专项审计报告,以及主管部门要求提供的其它审计结果。
2.审计内容:2024年度、2025年度财务报表审计及财务收支专项审计。
3.管理咨询:针对审计过程中发现的问题,出具审计建议书。
4.业务咨询:提供2026年每月账务处理咨询服务,财务内控制度咨询服务。
三、人员要求
供应商应选派具有相关专项审计经验的持证会计人员、审计人员开展本项目的有关工作,为采购人提供优质服务,审计组长具备注册会计师资格,具体人员及人数由供应商自行确定。
四、服务要求
1.按照《中国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》的要求开展其审计工作,实施必要的审计程序,出具真实、合法的审计结果。
2.对医院2024年度、2025年度财务报表及相关资料依据相关法规和制度进行审计。****医院财务收支、资产、债权、债务、资产管理、专项资金管理使用、财务报表、落实中央八项规定精神、执行财经纪律情况及会计技术处理等进行审计,按相关规定和行业标准形成审计结论和建议,出具审计报告。
3.审计人员在办理审计事项时,要客观公正、实事求是、廉洁自律,并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行审计任务时,须真实反映审计结果,客观评价审计事项。
4.将审计进展情况和审计过程中发现的重大问题及时向采购人汇报,如需延伸审计须征得采购人同意。
5.对本项目所涉及到的财务信息,须严格保密。
6.不得将本项目有关业务转包或分包给其他单位或个人。
五、报价文件递交方案截止时间及地址标书代写
(一)报价文件的递交截止时间:标书代写
本公告自发布当日起5个工作日内
(二)本次市场征询方式为线上投递报价资料,报价资料应包括报价表、企业资质等内容
线上报价途径:报价资料扫描件通过邮箱形式发送:****@qq.com,联系人:李老师。
六、报名要求
(1)具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照);
(2)供应商需符合《****委员会审计服务项目框架协议采购供应商征集入围表》要求;
七、报价资料要求
PDF文档(每一页加盖企业公章并按此顺序排列)
(1)报价表扫描件;
(2)营业执照副本扫描件;
八、注意事项
(一)本项目不接受联合体报名;
(二)各供应商应对所填报和提交的文件及信息的真实性负责;严禁提供虚假材料,严禁伪造、变造相关证明文件。
九、声明
1.截至报名时间,参与调研征询家数≥1家,征询正常进行。
2.本征询公告拟对我单位了解市场行情,不作为最终评选结果。
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2026年5月22日