关于收纳箱/盒/袋的网上超市合同公告

发布时间: 2026年05月24日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****(个体工商户)

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 520********268********2026001420

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 茶花 2839 收纳箱 茶花2839, 1.00 120 120
2 富强 AA 纸杯 富强AA, 1.00 168 168
3 佳美佳 59629 卡纸 佳美佳59629, 300.00 0.7 210
4 得力 7303 胶水 得力/deli7303, 30.00 2.5 75
5 南孚 LR03-2B 普通干电池 南孚/NANFULR03-2B, 30.00 5 150
6 法拉蒙 8开奖状 法拉蒙/FARAMON8开, 200.00 0.3 60
7 科力邦 KB1101 水拖 科力邦KB1101, 3.00 36 108
8 得力 HM331-24 马克笔 得力/deliHM331-24, 5.00 24 120
9 晨光 ACP901AU 水彩笔 晨光/M GACP901AU, 15.00 10 150
10 得力 30416 泡沫胶 得力/deli30416, 50.00 3 150
11 得力 30435 双面胶 得力/deli30435, 100.00 1 100
12 爱特福 500g 草酸洁厕剂 爱特福500g, 90.00 3 270
13 贵鑫 500g 消毒液 贵鑫500g, 90.00 2.5 225
14 罗弗 LF-0223A 胶棒 罗弗LF-0223A, 2.00 30 60

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 穆倩

联系电话: 153****3866

传真: 155****3513

地址: 山盆镇人民街75号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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