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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING长白雪 535ml*24瓶 | 箱 | 11.00 | 48 | 528 |
| 2 | 得力 BG102-09 商务公文包 | 得力/deliBG102-09 | 只 | 59.00 | 20 | 1180 |
| 3 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 九孔活页笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 59.00 | 17 | 1003 |
| 4 | 晨光 ARP50904A 中性笔 | 晨光/M GARP50904A | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贺曦
联系电话: 189****5800
传真:
地址: **市滨河大道197号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: