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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 正八 防潮垫/抽屉垫 | 正八浴室防滑垫PVC塑料地垫 | 张 | 10.00 | 75 | 750 |
| 4 | 利器盒10L | 无品牌利器盒10l | 个 | 100.00 | 28 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱江丽
联系电话: ****799****
传真:
地址: **省**市**县安成大道西150米
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**北路260号
附件信息: