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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6595
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星宇 点塑手套 | 100 | 350.0 | 星宇\点塑002 | 验收通过 | |
| 2 | 九星 衣物消毒液 84消毒液 | 2 | 180.0 | 九星\84消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 洗手液 | 1 | 140.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g瓶*12 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 60 | 162.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色 | 120 | 336.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |