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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1604
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 红领巾 红领巾1.4米、红领巾1.2米毛巾/面巾/方巾 | 50 | 80.0 | 得力/deli\红领巾 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 X7W51AA TPN-LA15、笔记本电源 | 1 | 48.0 | 惠普/HP\X7W51AA | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1号、3号、4号旗宣传单/海报/说明书 | 3 | 87.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 19.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 72605 板夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\72605 | 验收通过 | |
| 6 | 爱特福 消毒液 家居消毒液 | 30 | 112.5 | 爱特福\消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7103 办公文具固体胶、手工文具固体胶、胶水 | 12 | 16.8 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 3014 80*100垃圾袋10个一卷 | 100 | 280.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 学生点名册、账本/账册 | 50 | 100.0 | 得力/deli\点名册 | 验收通过 | |
| 10 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 24 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |