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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026001211
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S935 HB书写铅笔(12支/盒) | 得力/deliS935, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 中彩 FD602 马克笔 12色 36色24色 48色 | 中彩FD602, | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 3 | 齐心 MJT3610 双面胶带 10mm 30卷/筒 20mm,15卷/筒 12mm,25卷/筒 | 齐心/ComixMJT3610, | 卷 | 1.00 | 30 | 30 |
| 4 | 得力 30203 胶带 48mm 6卷/筒 | 得力/deli30203, | 筒 | 1.00 | 23.9 | 23.9 |
| 5 | 添彩 YB-01 万用手册 聘书 奖状 荣誉证书 | 添彩YB-01, | 本 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 盛大 A4 奖状 A3 8K 16K | 盛大A4, | 张 | 1.00 | 100 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张鹏
联系电话: 150****9486
传真:
地址: ****社区建设组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: