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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 2839 收纳箱 储物箱 杂物箱 | 茶花2839, | 个 | 5.00 | 112 | 560 |
| 2 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
| 3 | 得力/deli 7730 记事贴便签纸便利贴 76x19mm (单位:包) 混色 | 得力/deli7730, | 包 | 200.00 | 3.45 | 690 |
| 4 | 得力(deli)臻顺滑按动中性笔芯 签字笔水笔替芯 0.5mm子弹头20支/盒S221 | 得力/deliS221, | 盒 | 24.00 | 15 | 360 |
| 5 | 香蕉 DVD-R 光盘 50片/盒 | 香蕉DVD-R, | 桶 | 24.00 | 75 | 1800 |
| 6 | 晨光(M G) 文具A4/15mm透明抽杆夹10个装(颜色随机)ADM94521 | 晨光/M GADM94521, | 个 | 9.00 | 20 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王超
联系电话: 180****8150
传真:
地址: **省**市**区中华东路118号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: