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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:许芳
项目联系电话:185****4182
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653101
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****中心五楼****
采购单位联系人和联系方式:杨玉丹:185****4182
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****7071E
采购单位预算编码:013002
三、成交信息
成交日期:2026年5月26日
总成交金额(元):2139.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市**南路43号(渝都大厦)1幢1层101号 | 2139.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M G | K-35(12支盒装) | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 2 | 得力 30601 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli | 30601 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 3 | 得力 5352 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 5352 | 40 | 18.0 | 720.0 | |
| 4 | 得力 0370S 订书机 | 得力/deli | 0370S | 10 | 19.2 | 192.0 | |
| 5 | 得力 33178 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 33178 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 6360 胶水固体胶 | 得力/deli | 6360 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 8 | 晨光 H3K78 记事本 | 晨光/M G | H3K78 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 9 | 得力 33458 记事本 | 得力/deli | 33458 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli | 0210 | 50 | 1.5 | 75.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: