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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 K-35(12支盒装) 按动水笔中性笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-403(3-10) 多功能插座 10米插排 | 3 | 378.0 | 公牛/BULL\GN-403(3-10) | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1559 电子计算器 | 2 | 96.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 D6005 便签本/便条纸/N次贴 易事贴 | 10 | 110.0 | 齐心/Comix\D6005 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30063 胶带/胶纸/胶条透明胶带 | 3 | 1.8 | 得力/deli\30063 | 验收通过 | |
| 6 | 金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 38.0 | 金隆兴/Glosen\M01 | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 0207 水桶 | 1 | 15.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 不干胶标签 | 5 | 19.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8383 档案袋 | 10 | 129.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A1249 档案盒55mm | 50 | 495.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 2163文件盘 | 3 | 207.0 | 齐心/Comix\2163 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 17755 保温壶 | 2 | 358.0 | 得力/deli\17755 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 齐心L104垃圾袋 | 50 | 350.0 | 齐心/Comix\L104 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 50 | 85.0 | 齐心/Comix\B3500 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3634 齐心 B3634 装订用品/票夹/长尾夹 4# 25mm 48只/筒配 单位:筒 | 30 | 435.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号2粒(2代) 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA普通干电池 | 31 | 155.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 17 | 晨光/M G APYJV411 A5无线装订本 商务软抄记事本30页 办公学习用笔记本 1包10本 颜色随机 【10本装/件】 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\APYJV411 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光/M G 文具-z 15g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 24支装MG7105 | 1 | 56.05 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 B2736 齐心/Comix B2736 剪刀 | 3 | 44.7 | 齐心/Comix\B2736 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |