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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASSN2254 美工刀 | 晨光/M GASSN2254 | 件 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 晨光 AXP963HM 橡皮 | 晨光/M GAXP963HM | 个 | 50.00 | 1.8 | 90 |
| 3 | 晨光 M08474 素描/素写本 4K水粉纸 | 晨光/M GM08474 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 蒙玛特 BMHS0030CN 书画笔 | 蒙玛特BMHS0030CN | 套 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 5 | 马利 G1100 美术颜料 | 马利/Marie'sG1100 | 件 | 50.00 | 84 | 4200 |
| 6 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 透明小胶带 | 得力/deli30065 | 筒 | 7.00 | 8.5 | 59.5 |
| 7 | 得力 NS722 铅笔 10支装HB纽赛黑木石墨 | 得力/deliNS722 | 盒 | 5.00 | 9 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王莉
联系电话: 0437-****928
传真:
地址: **县**镇药业大街48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: