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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0B486****26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 TN-283BK 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-283BK | 支 | 1.00 | 280 | 280 |
| 2 | 晨光 ACT56111 修正带 | 晨光/M GACT56111 | 个 | 3.00 | 6 | 18 |
| 3 | 得力 6357 胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 得力 79751 各类尺/三角板 格尺 | 得力/deli79751 | 把 | 1.00 | 2 | 2 |
| 5 | 得力 6250 各类尺/三角板 格尺 | 得力/deli6250 | 把 | 1.00 | 4 | 4 |
| 6 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 7 | 得力 30412 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 得力/deli30412 | 卷 | 15.00 | 2 | 30 |
| 8 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 9 | 得力 SE124 笔芯 | 得力/deliSE124 | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 晨光 AGPK3301 中性笔 | 晨光/M GAGPK3301 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金丽妮
联系电话: 156****6858
传真:
地址: **市**川镇**村1001号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: