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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ZF510 打印/复印纸 | 得力/deliZF510 | 件 | 5.00 | 140 | 700 |
| 2 | 晨光 ABSN2689 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABSN2689 | 盒 | 10.00 | 2.2 | 22 |
| 3 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli0017 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 9.00 | 17 | 153 |
| 5 | 得力 S158 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS158 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢姆斯耶﹒牙合甫
联系电话: 138****3367
传真:
地址: **市东疆东大道红西路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: