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2026年度日常财务跟踪审计服务竞采公告(服务类)
(竞采编号:****)
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采购目录:财务服务-审计服务-专项审计
需求描述:
1.每半年现场查看凭证、审阅相关资料等,对合法合规性进行审查。包括但不限于:内控制度的建立健全情况、内控制度执行情况、内控缺陷及风险管控情况、三重一大决策情况、政府采购、招采程序的合规性、合同管理及执行情况、资产管理情况、财务收支的合规性情况、债权债务等往来款项管理情况、档案管理规范性情况等方面。
2.出具半年及年度审计报告,提出针对性的整改意见。
3.根据日常跟审情况,配合我单位按照主管部门要求填写工作情况表等。
4.指定固定专业人员提供财务咨询服务,方式包括但不限于:线下指导、电话、电子邮件等。
5.提供最新财务法规资讯,对可能影响到我单位的财务法规进行风险提醒。
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¥25000 | 1(年) | ¥25000 |