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****控制中心内部控制和风险管理情况审计项目成交公告
(采购编号:****)
****控制中心(****)针对以下项目,以自行采购的方式进行采购,评审小组于2026年5月26日确定成交结果,现将成交结果公布如下:
一、成交信息
序号 供应商名称 服务项目 服务内容 数量 单位 金额(元)
1 ****事务所(普通合伙) 内部控制和风险管理情况审计 详见附件 1 套 63380
成交金额(元):陆万叁仟叁佰捌拾元
二、公告期限:1个工作日
三、如对以上成交结果有异议,请在本公告发布之日起7个工作日内,以书面形式****控制中心物资采购科提出质疑,联系电话:物资采购科 0931-****481 纪委办公室0931-****713。
四、成交单位须在公示期结束后,主动联****控制中心(联系人:宋琰0931-****853),须在成交公告发布之日起30日内完成合同签订手续,未按时签订合同的,视为弃标。
****控制中心
(****)
2026年5月26日