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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0597X****2802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 郦狼 一箱纸杯 纸杯 | 郦狼一箱纸杯 | 箱 | 1.00 | 480 | 480 |
| 2 | 晨光 7103 胶水 固体胶 | 晨光/M G7103 | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
| 3 | 得力 SK147 记号笔/粗笔 | 得力/deliSK147 | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
| 4 | 得力 A53 中性笔 碳素笔 | 得力/deliA53 | 盒 | 22.00 | 30 | 660 |
| 5 | 南孚 7号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU7号 | 盒 | 150.00 | 5 | 750 |
| 6 | 得力 79563 卷尺 | 得力/deli79563 | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
| 7 | 得力 30201 pvc胶带 宽胶带 | 得力/deli30201 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 得力 ZF511 打印/复印纸 A4纸 | 得力/deliZF511 | 箱 | 14.00 | 180 | 2520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热依拉﹒艾合买提
联系电话: 138****1940
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: