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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2026001202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号 电池2粒 七号碱性 | 南孚/NANFU7号, | 粒 | 28.00 | 6 | 168 |
| 2 | 得力 8554 彩色长尾票夹 | 得力/deli8554, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 粒 | 30.00 | 6 | 180 |
| 4 | 晨光 A4 80g 彩色复印纸 | 晨光/M GA4 80g, | 包 | 5.00 | 13 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 管安英
联系电话: 138****0876
传真:
地址: ****办事处桂花社区凉水井路66号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: