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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB169258X****7609
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 铭牌 会议牌 | 得力/deli会议牌 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 得力 8784 文化用品>教学用具>白板 得力/deli 8784 | 得力/deli8784 | 块 | 1.00 | 320 | 320 |
| 4 | 文化用品>财会用品>印油/印泥/**亚信 5043 红色光敏印油 | 亚信5043 | 瓶 | 1.00 | 16 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 温卫华(1连)
联系电话: 135****1322
传真:
地址: **建设兵****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: