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一、 *采购人名称: **大****公司
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2541
五、 *验收单位: **大****公司
六、 *验收日期: 2026年5月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 3 | 28.5 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 84.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8384 档案袋 | 1 | 12.9 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |