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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267823
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 汐岩 沙/石 沙子/石灰 | 汐岩石灰 | 公斤 | 240.00 | 4 | 960 |
| 2 | 多乐士A8666 A8666涂料油漆 | 多乐士/dulux多乐士A8666 | 桶 | 16.00 | 65 | 1040 |
| 3 | 洁神 棕毛刷子排刷 | 洁神棕毛刷 | 个 | 4.00 | 6 | 24 |
| 4 | 嘉宝莉 SJ140色素色精油漆稀释剂涂料(乳胶漆) | 嘉宝莉/CARPOLYSJ140 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
| 5 | 雅高YG1012刷子 | 雅高YG-Q132 | 件 | 7.00 | 10 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热依汗古丽.阿吉
联系电话: 131****4839
传真:
地址: 阿扎克乡布亚买提村阿扎克大道32号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: