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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********268840
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5352 票夹/长尾夹 燕尾夹 | 得力/deli5352 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 无型号 其它油墨 光电通3010DN硒鼓 | 无品牌无型号 | 盒 | 2.00 | 180 | 360 |
| 3 | 光电通 玻璃油墨 3015DN粉盒 | 光电通/TOEC3015DN | 支 | 4.00 | 180 | 720 |
| 4 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 张 | 80.00 | 5 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马九菊
联系电话: 138****3225
传真: 0902-****242
地址: ****市八一路113号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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