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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1R739****267406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A4打印纸 彩喷纸 | 得力/deliA4打印纸 | 箱 | 30.00 | 220 | 6600 |
| 2 | 得力 1556 电子计算器 | 得力/deli1556 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
| 3 | 得力 36g 胶棒 | 得力/deli36g | 支 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 S1600 中性笔 | 得力/deliS1600 | 盒 | 35.00 | 25 | 875 |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554ES | 盒 | 60.00 | 25 | 1500 |
| 6 | 蓝光外置DVD惠普USB3.0刻录机外接光驱笔记本台式电脑移动CD高清电影 光驱/刻录/DVD 光驱/刻录/DVD | 惠普/HP蓝光外置DVD惠普USB3.0刻录机外接光驱笔记本台式电脑移动CD高清电影 光驱/刻录/DVD | 个 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 7 | 得力 27048 档案袋 | 得力/deli27048 | 包 | 2.00 | 65 | 130 |
| 8 | 得力 3151 学生用笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 40.00 | 28 | 1120 |
| 9 | 得力 5694 档案盒7cm | 得力/deli5694 | 个 | 70.00 | 10 | 700 |
| 10 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 只 | 70.00 | 8 | 560 |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 12 | 双飞燕 OP-270PS/2 有线鼠标 | 双飞燕/A4TECHOP-270PS/2 | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
| 13 | 得力 30672美纹纸胶带 | 得力/deli30672 | 卷 | 20.00 | 10 | 200 |
| 14 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 桶 | 2.00 | 160 | 320 |
| 15 | 得力 活页本 | 得力/deli****46456 | 本 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 16 | 子弹头 插座 | 子弹头032222 | 个 | 6.00 | 65 | 390 |
| 17 | 得力 7521 印油/印泥/** | 得力/deli7521 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 驻村工作队
联系电话: 159****5985
传真:
地址: ****市**南路37号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: