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一、 *采购人名称: **省审计厅
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0019
五、 *验收单位: **省审计厅
六、 *验收日期: 2026年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19208 250ml竹纤维一次性杯子 水杯/纸杯 100只装 | 300 | 6000.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S10 中性笔 0.5mm子弹头磨砂杆学生办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 | 120 | 2880.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 3 | 百宜安 BC04-05 木浆商用擦手纸 | 100 | 9900.0 | 百宜安/PEREASY\BC04-05 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PS1920 1.0mm大容量中性笔笔芯子弹头替芯 12支/盒(红/蓝/黑三色可选) | 2400 | 2400.0 | 宝克/Baoke\PS1920 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |