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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 报告夹 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\ADM95105 | 验收通过 | |
| 2 | 保温壶 | 2 | 210.0 | 得力/deli\17754 | 验收通过 | |
| 3 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 6 | 990.0 | 维达/Vinda\VS4490 | 验收通过 | |
| 4 | 中性笔 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 5 | 荧光笔 | 5 | 42.5 | 得力/deli\SK137 | 验收通过 | |
| 6 | 组合型花茶 | 5 | 140.0 | \金银花菊花枸杞决明子茶120g | 验收通过 | |
| 7 | 电热水壶 | 5 | 675.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 8 | 剪刀 | 20 | 84.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 9 | 铅笔 | 2 | 16.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 10 | 平板拖把 | 20 | 700.0 | **\90cm平板拖把 | 验收通过 | |
| 11 | 擦手纸 | 10 | 500.0 | 维达/Vinda\ | 验收通过 | |
| 12 | 抹布 | 16 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 文件夹 | 1 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 光盘 | 2 | 180.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 15 | 文件夹 | 20 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 红茶 | 20 | 800.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 17 | 绿茶 | 30 | 1350.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 18 | 抽纸 | 10 | 520.0 | 维达/vinda\抽纸3层120抽24包 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |