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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5604 加厚档案盒75mm A4塑料文件盒 资料盒 | 10 | 160.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 2 | 毕加索 墨水 钢笔墨水50ml | 4 | 112.0 | 毕加索/PIMIO\墨水 | 验收通过 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD + RW 可擦写光盘 重复刻录 4.7GB 桶装10片 | 20 | 960.0 | 啄木鸟/PLOVER\DVD + RW | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G) ADM95092 蓝色A4双强力夹 文件夹资料夹 实力派办公资料整理收纳夹 加厚款 | 10 | 105.0 | 晨光/M G\ADM95092 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 5501 文件袋/按扣袋/纽扣式袋(10个装) | 1 | 18.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G)中性笔芯按动子弹头0.5mm 适用K35 G-5系列替芯签字笔替芯 AGR67T02 黑色1盒20支装 | 4 | 74.4 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |