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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********658********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9869 φ84mm圆形塑壳快干**印泥 红色 | 得力/deli9869, | 个 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 2 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 皮面本 25K 80张 黑色 | 得力/deli7901, | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 晨光 AYZ97517 金属方形中号秒干**印泥 120*80mm 财务专用 红色单个装 | 晨光/M GAYZ97517, | 个 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 4 | 惠通/HT TN2325 粉盒(适用兄弟 2260D 7180DN 7080D 7380 7480D东芝DP3003) | 惠通/HTTN2325, | 支 | 1.00 | 190 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周攀
联系电话: 191****9926
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: