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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 CC388AC 硒鼓 | 惠普/HPCC388AC | 支 | 3.00 | 260 | 780 |
| 2 | 得力 27048 档案袋 | 得力/deli27048 | 只 | 1.00 | 66 | 66 |
| 3 | 晨光 ADG98716 电子计算器 | 晨光/M GADG98716 | 个 | 1.00 | 42 | 42 |
| 4 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周丽梅
联系电话: 139****0627
传真:
地址: 农****体育场3号门
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: