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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92863, | 盒 | 5.00 | 19 | 95 |
| 2 | 金士顿 DTKN 16G 优盘 | 金士顿/KingstonDTKN, | 只 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 诺美佳 兄弟通用粉 诺美佳 兄弟通用粉 墨粉/碳粉 | 诺美佳兄弟通用粉, | 支 | 30.00 | 38.4 | 1152 |
| 4 | 家乐惠 1543 多用塑料盆 | 家乐惠1543, | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 卫洋 卫洋 WYS-1151 60cm 地面棉纱吸水拖把排拖 | 卫洋WYS-1151, | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 6 | 晨光 ACT52312 20m*5mm/PET修正带 | 晨光/M GACT52312, | 个 | 8.00 | 6.5 | 52 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘敏
联系电话: 135****3866
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: