目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般****机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般****机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:
一、单位职责
****推广站主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广,负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广,负责农业技术培训、技术指导、咨询,负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测,负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良,负责农业环境保护,负责农艺节水技术的推广。
****植检站负责农作物病虫害的预测预报与综合防治,负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广,负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭,负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫,农用药械管理,承担《植物检疫条例》执法任务。
****管理站负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件,维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产**监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作,******社规范化指导管理,落实各项扶持政策,提高组织化程度,负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳,接待群众来信来访,查处违纪违规案件,维护农民合法权益,负责农村经济收益分配调查统计等工作。
嘉峪****学校负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训,开展农村成人中等专业、大专学历教育,培养农村实用人才,开展农村实用技术人才技术职称评定。
二、机构设置情况
****机关内设机构
****机关,未涉及机构改革,无内设机构,仅内设职能部门。内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。
(二)参照公务员法管理单位
我单****植检站1个参照公务员法管理单位合署办公。
****事业单位
****事业单位,****管理站和嘉峪****学校****事业单位并与我单位合署办公。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2026****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算722.21万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
(一)收入预算
2026年收入预算722.21万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入722.21万元,占100.00%;
政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转收入0.00万元,占0.00%;
其他收入0.00万元,占0.00%。
(二)支出预算
2026年支出预算722.21万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出404.59万元, 占56.02%; 项目支出317.62万元,占43.98%; 上年结转0.00万元,占0.00%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出722.21万元,包括:一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出454.17万元、社会保障和就业支出47.80万元、卫生健康支出26.43万元、农林水支出156.62万元、住房保障支出37.19万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2026年基本支出404.59万元,比2025年预算增加7.14万元,增长1.80%,增长的主要原因是人员工资晋级。
其中:人员经费支出384.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出20.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算317.62万元,比2025年预算增加149.11万元,增长88.49%,增长的主要原因是农业项目支出增加。
社会事业类项目1个。主要是,2026年废旧农膜回收利用项目。
保障运转类项目2个。主要是,2026年土地流转和矛盾纠纷调解仲裁、2026年**市农村土地二轮延包试点工作经费
产业发展类项目3个,2026年省级财政农业生态环境保护项目资金、2026年省级财政耕地质量提升与保护补助资金、2026年基层农技推广体系建设。
特定事项类项目3个,主要是2026年**市第三次**土壤普查工作经费、2026年农作物主要病虫害防治补助资金、专项业务经费。
(三)支出功能分类说明
1.农林水支出(类) 农业农村(款) 农业**修复与保护利用(项)2026年预算数为22.00万元,比 2025年预算减少3.00万元, 主要原因是省级农业生态环境保护补助资金减少。
2.农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)2026年预算数为8.00万元,比 2025年预算减少2.00万元,主要原因是2026年一般性转移支付拨款计划减少。
3.农林水支出(类) 农业农村(款)农村**经济(项)2026年预算数为119.00万元,比2025年预算增加119.00万元,主要原因是2026年增加了农业项目的实施。
4.农林水支出(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项)2026 年预算数为7.62万元,比2025年预算增加2.62万元,主要原因是2026年工作任务未发生变化,2.62万元增加额为2025年二轮延包试点工作经费继续使用。
5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2026年预算数为0.16万元,比2025年预算增加0.00万元。主要原因是,行政单位退休人数未发生变化,故经费数额不变。
6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2026年预算数为15.09万元,比2025年预算减少3.89万元,****事业单位退休人员医疗补助费列支为卫生健康支出。
7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为32.55万元, 比 2025年预算增加2.16万元,主要原因是人员工资增加,缴费基数上涨导致预算增加。
8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2026年预算数为1.95万元,比2025年预算增加0.23万元, 主要原因是2026年单位缴费基数上涨,导致预算增加。
9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2025年预算数为11.27万元,比2025年预算增加0.32万元,主要原因是2026年单位缴费基数上涨,导致预算增加。
10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2026年预算数为13.25万元, 比2025年预算增加4.48万元, ****事业单位退休人员医疗费补助列支于本科目
11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2026年预算数为30.94万元,比2025年预算增加0.23万元,主要原因是住房公积金缴存范围扩大导致预算增加。
12.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)2026 年预算数为6.24万元,比2025年预算增加0.68万元,主要原因是人员职级晋升后购房补贴相应增加,导致预算增加。
13.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务支出(项)2026年预算数为454.17万元,比2025年预算增加164.55万元,主要原因是农业科技项目拨款数较上年增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.2万元,较2025年预算增加2.00万元。
1.因公出国(境)费用0.00万元,较2025年预算增加0.00万元,增长0.00%。
2.公务接待费0.00万元,较2025年预算增加0.00万元,增长0.00%。
3.公务用车购置及运行维护费3.20万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费3.20万元),较2025年预算增加2.00万元,增长166.67%,增加原因是,2026年预计向我单位无偿调拨1辆9座面包车,该车辆类型的运行维护费为2.00万元/年。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.00万元,较2025年预算增加0.00万元,增长0.00%。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0.00万元,较2025年预算增加0.00万元,增长0.00%。
六、一般****机关运行经费情况
机关运行经费0.00万元,较2025年预算减少0.00万元,降低0.00%,变动的主要原因是:未发生变化。
七、政府采购安排情况
2026年,单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
2026年,单位****政府采购项目预算金额0.00万元,****政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为357.97万元。其中:办公用房105平方米,价值10.22万元。预算单位共有公务用车1辆,价值5.80万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。
九、其他重要事项情况说明
****政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2026年本单位涉及非税收入,2026年计划征收2.00万元。其中:省级批准设立1个,主要是其他非经营性国有资产场地租赁费,计划征收2.00万元。
(三)重点项目情况
选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。
项目名称:**市废旧农膜回收利用项目
1、项目概况:全市农作物种植面积9.73万亩,全年地膜覆盖面积约5万亩,棚膜覆盖0.08万亩,年地膜使用420吨,旨在耕地地膜处置率达86%以上。
2、立项依据:依据《**市废旧农膜回收利用补助奖励办法》、《**市废旧农膜回收利用补助奖励办法(试行)实施细则》。
3、实施主体:****
4、实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
5、实施计划:为推动我市废旧农膜回收利用工作,有效治理废旧农膜造成的环境污染,充分调动广大农户主动捡拾交售废旧地膜积极性,提高全市废旧地膜**化利用水平,改善农村生产环境和人居环境,促进全市农业绿色发展。春耕前,采购新地膜用于兑换。
6、年度预算安排:省级财政安排22万元;市级财政安排140万元。
7、预期总体目标:地膜处置率达86%以上。
(四)部门管理转移支付情况
2026年,部门管理转移支付87.00万元,较2025年预算增加34.00万元,增长64.15%,增长的主要原因是2026年转移支付资金较2025年下达较多
1.一般性转移支付52.00万元,具体项目有:
(1)2026年基层农技推广体系建设52.00万元;
2.专项转移支付35.00万元,具体项目有:
(1)2026年省级财政农业生态环境保护项目资金22.00万元;
(2)2026年省级财政耕地质量提升与保护补助资金5.00万元;
(3)2026年苹果蠹蛾疫情监测与防控补助资金8.00万元;
3.政府性基金转移支付0.00万元。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标16个,按规定随年度预算一并公开项目16个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目13个,占本单位项目的76.47 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目16个,占本单位项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。
3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共18个,其中,单位整体支出 1个,项目支出15个,转移支付项目10个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财**随决算公开情况:转移支付项目自评工作已全部上报我单位主管部门并商同市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2026年绩效目标编制情况
2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标35个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
****
2026年5月25日
附件:1.**** 2026年单位预算公开表
2.**** 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |
722.21 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
| 三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
| 四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
| 五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
| 六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
454.17 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
| 八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
47.80 |
|
| 九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
| 十、卫生健康支出 |
26.43 |
||
| 十一、节能环保支出 |
|||
| 十二、城乡社区支出 |
|||
| 十三、农林水支出 |
156.62 |
||
| 十四、交通运输支出 |
|||
| 十五、**勘探工业信息等支出 |
|||
| 十六、商业服务业等支出 |
|||
| 十七、金融支出 |
|||
| 十八、援助其他地区支出 |
|||
| 十九、自然**海洋气象等支出 |
|||
| 二十、住房保障支出 |
37.19 |
||
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|||
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
| 二十四、预备费 |
|||
| 二十五、其他支出 |
|||
| 二十六、转移性支出 |
|||
| 二十七、债务还本支出 |
|||
| 二十八、债务付息支出 |
|||
| 二十九、债务发行费用支出 |
|||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
|||
| 本年收入合计 |
722.21 |
本年支出合计 |
722.21 |
| 十、上年结转 |
0.00 |
三十一、结转下年 |
|
| 十一、上年结余 |
|||
| 收入总计 |
722.21 |
支出总计 |
722.21 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二、单位收入总体情况表
单位:万元
| 项目 |
预算数 |
| 1 |
|
| 一、一般公共预算资金 |
722.21 |
| 财政拨款 |
635.21 |
| 专项转移支付 |
35.00 |
| 一般性转移支付 |
52.00 |
| 本年收入合计 |
722.21 |
| 二、上年结转 |
0.00 |
| 财政性资金 |
|
| 教育专户 |
|
| 非财政性资金 |
|
| 收入合计 |
722.21 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
| 功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
| 合计 |
722.21 |
404.59 |
317.62 |
0.00 |
| 科学技术支出 |
454.17 |
293.17 |
161.00 |
|
| 科学技术管理事务 |
454.17 |
293.17 |
161.00 |
|
| 其他科学技术管理事务支出 |
454.17 |
293.17 |
161.00 |
|
| 社会保障和就业支出 |
47.79 |
47.79 |
||
| 行政事业单位养老支出 |
47.79 |
47.79 |
||
| 事业单位离退休 |
15.08 |
15.08 |
||
| 行政单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.55 |
32.55 |
||
| 卫生健康支出 |
26.43 |
26.43 |
||
| 行政事业单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
||
| 行政单位医疗 |
1.95 |
1.95 |
||
| 事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
||
| 公务员医疗补助 |
13.21 |
13.21 |
||
| 住房保障支出 |
37.20 |
37.20 |
||
| 住房改革支出 |
37.20 |
37.20 |
||
| 住房公积金 |
30.95 |
30.95 |
||
| 购房补贴 |
6.24 |
6.24 |
||
| 农林水支出 |
156.62 |
156.62 |
||
| 农业农村 |
156.62 |
156.62 |
||
| 农业生态**保护 |
22.00 |
22.00 |
||
| 病虫害控制 |
8.00 |
8.00 |
||
| 耕地建设与利用 |
7.62 |
7.62 |
||
| 农村**经济 |
119.00 |
119.00 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
| 一、本年收入 |
722.21 |
一、本年支出 |
722.21 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
722.21 |
(一)一般公共服务支出 |
|
| ****政府性基金预算财政拨款 |
(二)外交支出 |
||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 |
(三)国防支出 |
||
| (四)公共安全支出 |
|||
| (五)教育支出 |
|||
| (六)科学技术支出 |
454.17 |
||
| (七)文化体育与传媒支出 |
|||
| (八)社会保障和就业支出 |
47.80 |
||
| (九)社会保险基金支出 |
|||
| (十)卫生健康支出 |
26.43 |
||
| (十一)节能环保支出 |
|||
| ****社区支出 |
|||
| (十三)农林水支出 |
156.62 |
||
| (十四)交通运输支出 |
|||
| (十五)**勘探工业信息等支出 |
|||
| (十六)商业服务业等支出 |
|||
| (十七)金融支出 |
|||
| (十八)援助其他地区支出 |
|||
| (十九)自然**海洋气象等支出 |
|||
| (二十)住房保障支出 |
37.19 |
||
| (二十一)粮油物资储备支出 |
|||
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|||
| (二十四)预备费 |
|||
| (二十五)其他支出 |
|||
| (二十六)债务还本支出 |
|||
| (二十七)债务付息支出 |
|||
| (二十八)债务发行费用支出 |
|||
| (二十九)抗疫特别国债还本支出 |
|||
| 收 入 总 计 |
722.21 |
支 出 总 计 |
722.21 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位:万元
| 单位名称 |
总计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合计 |
722.21 |
722.21 |
404.59 |
317.62 |
||||||
| ****农业农村局 |
722.21 |
722.21 |
404.59 |
317.62 |
||||||
| **** |
722.21 |
722.21 |
404.59 |
317.62 |
||||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
| 功能分类科目 |
一般公共预算支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
722.21 |
404.59 |
317.62 |
|
| 206 |
科学技术支出 |
454.17 |
293.17 |
161.00 |
| 20601 |
科学技术管理事务 |
454.17 |
293.17 |
161.00 |
| ****199 |
其他科学技术管理事务支出 |
454.17 |
293.17 |
161.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
47.79 |
47.79 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.79 |
47.79 |
|
| ****502 |
事业单位离退休 |
15.08 |
15.08 |
|
| ****501 |
行政单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
|
| ****503 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.55 |
32.55 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
26.43 |
26.43 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
26.43 |
26.43 |
|
| ****101 |
行政单位医疗 |
1.95 |
1.95 |
|
| ****102 |
事业单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
| ****103 |
公务员医疗补助 |
13.21 |
13.21 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
37.20 |
37.20 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
37.20 |
37.20 |
|
| ****201 |
住房公积金 |
30.95 |
30.95 |
|
| ****203 |
购房补贴 |
6.24 |
6.24 |
|
| 213 |
农林水支出 |
156.62 |
156.62 |
|
| 21301 |
农业农村 |
156.62 |
156.62 |
|
| ****135 |
农业生态**保护 |
22.00 |
22.00 |
|
| ****108 |
病虫害控制 |
8.00 |
8.00 |
|
| ****153 |
耕地建设与利用 |
7.62 |
7.62 |
|
| ****124 |
农村**经济 |
119.00 |
119.00 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
404.59 |
384.30 |
20.29 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
365.60 |
365.60 |
|
| 30101 |
基本工资 |
82.64 |
82.64 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
43.60 |
43.60 |
|
| 30103 |
奖金 |
52.57 |
52.57 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
32.46 |
32.46 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.48 |
33.48 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.60 |
13.60 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.15 |
9.15 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
2.06 |
2.06 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
30.92 |
30.92 |
|
| 30199 |
其他工资福利 |
65.52 |
65.52 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
20.29 |
20.29 |
|
| 30201 |
办公费 |
0.90 |
0.90 |
|
| 30202 |
印刷费 |
0.43 |
0.43 |
|
| 30205 |
水费 |
0.36 |
0.36 |
|
| 30206 |
电费 |
0.90 |
0.90 |
|
| 30207 |
邮电费 |
0.87 |
0.87 |
|
| 30208 |
取暖费 |
3.02 |
3.02 |
|
| 30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
|
| 30228 |
工会经费 |
3.34 |
3.34 |
|
| 30229 |
福利费 |
2.55 |
2.55 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
|
| 30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.22 |
3.22 |
|
| 303 |
对家庭和个人补助 |
18.70 |
18.70 |
|
| 30309 |
奖励金 |
0.60 |
0.60 |
|
| 30302 |
退休费 |
12.84 |
12.84 |
|
| 30305 |
生活补助 |
1.21 |
1.21 |
|
| 30307 |
医疗费补助 |
4.05 |
4.05 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
| 单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||
| 合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
||||
| 公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
3.20 |
3.20 |
|||||
| ****农业农村局 |
3.20 |
3.20 |
|||||
| **** |
3.20 |
3.20 |
|||||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九、****机关运行经费
单位:万元
| 序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
||
| 1 |
合计 |
|||
| 2 |
备注:未****机关运行经费,无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
| 项目 |
预算数 |
备注:未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
| 单位名称 |
合计 |
一般公共预算项目支出 |
政府性基金预算项目支出 |
国有资本经营预算项目支出 |
| **** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 总计 |
87.00 |
87.00 |
||
| 2026年省级财政农业生态环境保护项目资金 |
22.00 |
22.00 |
||
| 2026年省级财政耕地质量提升与保护补助资金 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2026年苹果蠹蛾疫情监测与防控补助资金 |
8.00 |
8.00 |
||
| 2026年基层农技推广体系建设 |
52.00 |
52.00 |
||
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
| 项目 |
预算数 |
| 1 |
|
| 总计 |
0.00 |
| 0.00 |
|
| 0.00 |
备注:未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。