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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00419
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71522 修正液/修正带/修正贴72m酷黑修正带 学生用品涂改带 开学文具顺滑不断带涂改带/强遮盖力改正带 | 得力/deli71522 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | 得力 F4145 跳绳 | 得力/deliF4145 | 件 | 16.00 | 30 | 480 |
| 3 | 晨光 AST97429 跳绳 | 晨光/M GAST97429 | 根 | 24.00 | 20 | 480 |
| 4 | 课业本/教学用本/作业本 统一课业本加厚英语语文数学作文本子三四五六年级同步作业本 | 无品牌统一课业本 | 本 | 40.00 | 8.4 | 336 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶晶
联系电话: ****030****
传真:
地址: **县旭日中大道25号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市广信区旭日中大道1号201室
附件信息: