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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4035
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 24 | 120.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S26 中性笔 | 2 | 72.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 记事本 皮面笔记本 | 2 | 40.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 0370 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1526ES 得力/deli 1526ES 算术型计算器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1526ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 档案盒 | 7 | 84.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0012 得力 /10#/12#订书钉1000枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 得力/deli 0018 回形针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |