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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 六品堂 mb00398 毛笔 | 六品堂mb00398, | 支 | 120.00 | 15 | 1800 |
| 2 | 得力 7060-36 水彩笔 36色 | 得力/deli7060-36, | 筒 | 3.00 | 38 | 114 |
| 3 | 晨光 ADM94817B 档案盒 背宽55mm | 晨光/M GADM94817B, | 个 | 24.00 | 12.9 | 309.6 |
| 4 | 得力 7103 胶棒固体胶 | 得力/deli7103, | 支 | 60.00 | 2.6 | 156 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑会
联系电话: 151****3270
传真:
地址: **市新店镇新店街上357号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: