上海旭升会计师事务所(普通合伙)入围上海市2026年会计服务框架协议采购的结果公告

发布时间: 2026年05月28日
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***********公司企业信息
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(一)采购项目

项目名称: **市2026年会计服务框架协议采购

项目编号: ****

(二)征集人

征集人名称: ****中心

征集人地址: **市**区**市**路515号

征集人和联系方式: 刘静-021-****8045

(三)入围供应商

供应商名称: ****(普通合伙)

供应商地址: ****市**区**市**区峨山路91弄200号新鹏大厦1楼

供应商联系人和联系方式: 赵成钢-139****0562

(四)入围产品

标项名称 商品名称 商品描述 商品价格
会计服务 ****(普通合伙)会计服务 公司简介:

****(普通合伙)成立于2013年,系由业内资深注册会计师创办的专业服务机构,****政府及各事业单位提供各项专项财务审计、企业资本市场服务及审计、内控咨询等方面服务的专业机构。拥有优秀专业人员组成的行业专责团队, 我们的目标是把我们所掌握的知识升华增值, 裨益我们的客户、员工,贡献社会团体与资本市场。

我所经过十几年的发展, 已经有一支高学历, 年轻化的审计及咨询团队, 已成为一家具备较强实力的专业财务服务机构。止2025年本所有32名员工, 其中: 执业注册会计师13名, 助理会计师19名。从2021年、2022年、2023年、2024年的收入均出现增长状态, 所里的业务连续4年超过了1000万元。

二、事务所服务宗旨

以专项审计及尽职调查、财务辅导、内控专业、高成长的科技企业全流程辅导等知识及实操为背景, 提供全周期、一站怯的财务专业服务。

三、事务所服务范围
1、审计服务

包括: 行政事业单位预算绩效管理审计、遵守法律法规、预算执行及财政财务收支、项目资金使用情况审计、重点财政管理制度执行情况审计、部门内部控制管理情况审计等方面、经济责任审计等各类审计; 企业股份制改制审计、企业年度审计、****发改委专项资金补贴审计、高新审计及各类专项审计。

2、咨询服务

涵盖了财务咨询、税务咨询、管理咨询等方面:

财务咨询:财务基础规范(包括核算手册、制度手册、财务组织手册和管理报表);成本管理;预算管理;风险管理(含内部控制机制)。

四、事务所服务优势和获取的证书

核心团队有较强的专业职业背景,如:****事业单位专项审计经历、大型企业财务总监职业经历、****事务所执业经历等;

高质高效项目管理,如:客户粘性管理、客户多维度管理、客户需求引导管理、提升客户价值管理等;

获取的主要证书

2015年、2021年、2025年连续****财政局颁发的“B类证书”

2016 年 1 月经经评选,获得“2015 年上股交最美评选中荣获口碑奖”,“2015 ****中心****事务所”;

2017 年 2 月 15 日,****中心颁发“****事务所”;

2018年3月,****中心颁发“最佳服务机构”;

2019****交易中心颁发“最佳专业服务机构”

2022年度获得**区月浦镇颁发的“最佳成长奖”

2025年成为**市科委指定的审计机构, 为申请市科委各项补贴资金提供审计服务。

五、服务特色
1、专业化分工与协作

我们的业务实行了专业化分工管理,按照相同行业客户及从事相同行业的人员划分部门。各业务部门在各自的领域形成****小组。

2、业务模块和专业产品

各业务模块****小组为核心载体。我们注重知识多元化的同时,强调以项目为核心的咨询专业化,为客户提供专业化的专项服务。****小组的协同,为客户提供综合性的解决方案。

3、先进的技术系统

我们的专业技术系统全****公司先进的理念及方法,以内部控制为依托、风险导向为方略、分析性复核为有效手段、实质性测试为后盾与保障,并在反复实践中不断进行提炼,形成有自身特色的专业技术系统。

4、有效的项目组织及管理

从"了解您的业务"、"制订有效的计划"、"具有针对性的程序裁剪"、"恰当的时间预算"、"适宜的人员调配"、"项目实施"到"有效地控制风险"、"保证工作时效",我们向您提供的服务都经过精心地组织及有效的管理。

六、事务所重要成员介绍
1、主任会计师:赵成钢

中国注册会计师 高级会计师

****大学会计系 ****大学财务学研究生

获得**注册会计师行业领军人物证书、获得优秀学员证书

****学院财务总监证书

获得****协会聘认为质量执业检查第七批检查人员

专业能力:有多年资本市场执业经验,各类政府专项审计的经验、有较强的风险意识,执业风险控制能力较强。

核心价值:以前长期****事务所执业,又是较早参与场外市场建设的注册会计师,有较多的客户**和一定的市场拓展能力,****事务所和管理团队的经验。

职业素养:事业性强,有责任感,有较强的原则性。

知识管理:学习能力强,知识综合。

团队建设:以身作则,敢于担当,倡导以结果为导向。

性格特质:踏实认真、做事有一定恒心和毅力。

工作经历:

2013.01-至今****主任会计师

2013年组建****,任主任会计师。从2023年、2024年的收入均出现增长状态,所里的业务连续2年超过了1000万元。执业注册会计师人数过13人。

所里连续4****中心评为“****事务所”“最佳专业服务机构”,所里积极参与资本市场的建设 。

2023年-2024年**区区级预算单位全覆盖审计项目总协调人

本次重点审计内容为部门预算编制及执行情况、项目资金管理使用情况、重点财政管理制度执行情况、部门内部控制管理情况、财经纪律执行情况、部门决算编报情况。

2024****委员会汽车补贴审计项目总协调人

本****政府补助投入和带动经济增长的效果、各车企提供资料的真实性、是否有骗补事项等。

2020年**区固定资产投资事中事后监督审计总协调人

本资审计重点是审查项目固定投入资金绩效管理、各单位固定投入的真实性。

2020年******人民政府及各职能机构年度报告审计总协调人

重点在预算执行情况审计、各制度(会计核算、内部控制、资产管理、预算管理) 执行情况评价。

****医院各项审计总协调人

2016年至2024年年报审计、固定资产清查审计、****门诊部、****门诊部、****门诊部等离任审计。

2024年-2025年花木街道财政资金专项监督审计总协调人

2025****居委会书记离任审计总协调人

**区部分委办局的内部控制制度完善、内部审计总协调人。

2014年至今参与辅导**长鹰硬质****公司, ****公司已****监督局提交上市辅导备案材料并通过验收;

2007.09-2012.12****事务所****分所)项目负责人

****公司年报、IPO项目审计,参与的项目有:****公司IPO,吉祥航空IPO、****公司(600800)年报审计、绿地集团借壳上市等审计。

2、合伙人:魏高军

中国注册会计师

****大学 本科财务金融专业

于2025年参加了**注册会计师行业领军人物培训

工作经历:

2015.01-至今****合伙人

专业能力:负责组织实施大型及复杂审计项目,监控项目执行进度与关键风险点。

核心价值:处理重大客户的财务、会计及税务疑难问题,提供高附加值的咨询建议。

职业素养:“诚信、独立、客观、公正”。

知识管理:学习能力较强,知识综合。

获得****协会聘认为质量执业检查第七批检查人员

3、审计总监:夏巍

中国注册会计师

****大学管理学研究生

2013年前****事务所执业,2013年****中心项目审计。参与的项目:****公司改制和挂牌审计、昂华(**)自****公司年报审计。

**区固定资产投资事中事后监督审计负责人

安亭镇**二村等小区财务竣工决算审计负责人

4、项目负责人:庞伟东

中国注册会计师

会计学专业本科、****大学企业管理专业研究生(MBA)学历

具有10多年的生产制造业财务实务和管理背景,经历国企、欧美企业、台资企业、****公司、****公司,**、**、**、**、**等不同区域的工作经历,历任主管、经理、副总等职务,深刻了解中小企业之需求,管理之现状。

2012年以来,****交易中心、新三板(**中小企业股权交易系统)的挂牌业务、****事务所相关业务、管理咨询、财务咨询、税务咨询、内控咨询业务。

应用及实施过多个国内外的财务或者ERP软件,如用友、金蝶、新中大、浪潮、速达、管家婆、sunsystem、长赢佳、**(Sunlike)等。

****委员会汽车补贴荣威品牌审计项目项目负责人

****医院专项资产审计项目负责人

5、项目负责人:钟锴

中国注册会计师

****大学会计学专业本科、企业管理专业研究生

****政府及事业单位审计经验,熟悉政府会计准则、政府预算会计、企业会计准则及中国税法各项规定, ****公司审计及新三板项目审计。

******人民政府及各职能机构年度报告审计、预算执行情况审计项目负责人。

**区区级预算单位全覆盖审计项目负责人, 主要负责**市浦东****管理中心、**市浦东****执法局及附属职能部门项目负责人。

2025年****居委会书记离任审计项目负责人

2025年获得****协会聘认为质量执业检查第七批检查人员

6、项目负责人:夏海英

中国注册会计师

****大学会计学专业本科

有丰富的项目并购经验, 为张江国投半导体基金提供多年的尽职调查服务、参与基金的收购、投后管理、****公司成功上市。

****委员会汽车补贴理想品牌审计项目项目负责人

7、项目负责人:许伟刚

中国注册会计师、资产评估师、税务师

****大学国际贸易专业本科

2023年5****事务所(特殊普通合伙) 高级项目经理带****集团合并范围内**科德****公司、**宝地不****公司、****公司的年报审计; 带领项目组完****管理局执总队关于CE认证非法收入的专项审计、****事务局所属事业单位、****委员会所属事业单位经济责任审计等、**市**区规土局、**区人社局等单位经济责任审计等。

2023年5月至今****项目负责人

带领项目组完****事务局关于退役安置补助的专项审计; ******局、司法局、知识产权局等单位关于预算的全覆盖审计等。

2025年****居委会书记离任审计项目负责人。

2025****管理局资金管理、****基金会审计项目负责人。

**区部分委办局的内部控制制度完善、内部审计项目负责人。

国有企业及街道集体企业离任的项目负责人

2025年获得****协会聘认为质量执业检查第七批检查人员

七、**企业及项目

行政事业单位: 为**市、区、镇(街道) 三级政府提供各类审计及服务, 如:

****事务局关于退役安置补助的专项审计

****审计局****事业单位预算全覆盖审计

****政府部门提供部门预算编制及执情况、项目资金管理及使用情况、财政管理制度执行情况、部门内部控制执行情况提供审计服务; 如: ****委员会、****管理局、****产权局、浦****委员会、**区花木街道;

****医院年报审计;

**市**区合庆****事业单位预算、财务收支审计……等

新三板:新三板扩容以来,我们成功服务了近20家企业,如:

832895浩瀚股份(**浩瀚****公司)

836190托球股份(******公司)

839754轶峰新材(**轶****公司)

870050创旗天下(**创旗****公司)

咨询类:我们致力于企业IPO上市、OTC挂牌前的财务规范咨询,致力于企业税务筹划、内部控制咨询,我们**及服务了近百家大中小企业,如:

(1****集团,成立于1995年8月,****国资委出资组****公司,公司以金融投资控股为主业,建成“证券、信托、创投、银行、保险、担保”六****公司,具备金融服务、资本经营、资产管理等综合功能。****公司7家、****公司14家、****公司9家,****公司。我们提供组织架构、发展战略、人力**、企业文化、社会责任、信息沟通、风险管理、内部监督、信息与沟通、投资管理、融资管理、担保管理、营运资金管理、财务报告(含税务管理)、关联方交易管理、资产管理、合同管理、采购管理、业务外包、信息化管理等模块的内控咨询及设计服务。



公司综合实力及资质水平介绍:核心团队有较强的专业职业背景,如:****事业单位专项审计经历、大型企业财务总监职业经历、****事务所执业经历等; 高质高效项目管理,如:客户粘性管理、客户多维度管理、客户需求引导管理、提升客户价值管理等; 获取的主要证书 2015年、2021年、2025年连续****财政局颁发的“B类证书” 2016 年 1 月经经评选,获得“2015 年上股交最美评选中荣获口碑奖”,“2015 ****中心****事务所”; 2017 年 2 月 15 日,****中心颁发“****事务所”; 2018年3月,****中心颁发“最佳服务机构”; 2019****交易中心颁发“最佳专业服务机构” 2022年度获得**区月浦镇颁发的“最佳成长奖 ” 2025年成为**市科委指定的审计机构, 为申请市科委各项补贴资金提供审计服务。
服务人员情况介绍:1、主任会计师: 赵成钢 中国注册会计师 高级会计师 ****大学会计系 ****大学财务学研究生 获得**注册会计师行业领军人物证书、获得优秀学员证书 ****学院财务总监证书 获得****协会聘认为质量执业检查第七批检查人员 专业能力: 有多年资本市场执业经验, 各类政府专项审计的经验、有较强的风险意识, 执业风险控制能力较强。 核心价值: 以前长期****事务所执业, 又是较早参与场外市场建设的注册会计师, 有较多的客户**和一定的市场拓展能力,****事务所和管理团队的经验。 职业素养: 事业性强, 有责任感, 有较强的原则性。 知识管理: 学习能力强, 知识综合。 团队建设: 以身作则, 敢于担当, 倡导以结果为导向。 性格特质: 踏实认真、做事有一定恒心和毅力。 工作经历: 2013.01一至今****主任会计师 2013 年组建****, 任主任会计师。从 2023 年、 2024 年的收入均出现增长状态, 所里的业务连续2 年超过了 1000 万元。执业注册会计师人数过 13 人。 所里连续4 ****中心评为“****事务所”“最佳专业服务机构”, 所里积极参与资本市场的建设 。 2023 年一2024 年**区区级预算单位全覆盖审计项目总协调人 本次重点审计内容为部门预算编制及执行情况、项目资金管理使用情况、重点财政管理制度执行情况、部门内部控制管理情况、财经纪律执行情况、部门决算编报情况。 2024 ****委员会汽车补贴审计项目总协调人 本****政府补助投入和带动经济增长的效果、各车企提供资料的真实性、是否有骗补事项等。 2020 年**区固定资产投资事中事后监督审计总协调人 本资审计重点是审查项目固定投入资金绩效管理、各单位固定投入的真实性。 2020 年******人民政府及各职能机构年度报告审计总协调人 重点在预算执行情况审计、各制度 (会计核算、 内部控制、资产管理、预算管理) 执行情况评价。 ****医院各项审计总协调人 2016 年至2024 年年报审计、固定资产清查审计、****医院大 华门诊部、****门诊部、****门诊部等离任审计。 2024 年一2025 年花木街道财政资金专项监督审计总协调人2025 ****居委会书记离任审计总协调
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