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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2026001607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光(M G)4B橡皮 橡皮擦 擦字 擦错误 学生文具 办公用品AXP96323 1盒30块 | 晨光/M GAXP96323, | 包 | 1.00 | 12 | 12 |
| 2 | 晨光(M G)文具0.38mm黑色中性笔 速干全针管签字笔 直液式水笔 【12支/盒】ARP50904 | 晨光/M GARP50904, | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 晨光(M G)文具0.5mm黑色中性笔 经典按动签字笔 子弹头笔 办公商用水笔 12支/盒GP1163 | 晨光/M GGP1163, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力(deli) 5534 白色12只/包 A4 学生考试收纳产检资料收纳加厚拉杆夹抽杆文件夹 | 得力/deli5534, | 包 | 4.00 | 19 | 76 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 行政科
联系电话: ****8311
传真:
地址: 石**路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: