招标详情
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400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
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订单号: ****
是否有计划采购: 否
采购总预算金额:
本次成交金额: ¥83000.0
采购单位: ****
联系人: 李超
联系电话: 158****7696
采购人地址: **省**市**区傅家坡一路25号
成交供应商: ****
成交供应商地址: **区中北路1****花园C座7楼DE室
成交日期: 2026年05月28日
附件:
执行方式: 议价
成交标的:
采购品目: 审计服务
采购需求: 一、****机关、6****事业单位2025年度预算执行及财政财务收支进行全口径内部审计,提出合理化整改建议,客观、公正地出具审计报告。 二、****医院、****协会、****基金会2025年经费收支进行审计,提出合理化整改建议,客观、公正地出具审计报告。 三、对残疾人体育承训单位的训练经费收支开展专项延伸审计,重点核查经费使用的合法合规性、真实性与效益性,提出合理化整改建议,客观、公正地出具审计报告。
服务响应说明: 完全响应