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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钢丝球 | 100 | 99.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 洗碗长手套 | 10 | 177.5 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 洗碗手套 | 15 | 266.25 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 洗洁精 | 10 | 1479.3 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 抽纸 | 4 | 761.36 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 创可贴 | 1 | 16.27 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 洗碗短手套 | 10 | 177.5 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 片状火碱 | 1 | 157.8 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 钢丝球 | 50 | 49.5 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 食品级一次性手套 | 10 | 44.4 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 食品级柠檬酸 | 1 | 93.69 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 保鲜膜 | 8 | 322.96 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |