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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6729
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 **柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精 | 6 | 252.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精4.68kg | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9863 印油/印泥/** | 10 | 50.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 3 | 爱普生 004 笔用墨水/补充液/墨囊 | 10 | 560.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 32GB U盘 安全加密 高速读写 学习办公 投标 优盘 USB3.0 | 6 | 348.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 5 | 金派 25100 金派笔记本子记事本创意笔记本文具本子学生笔记本商务笔记本定做加厚简约文艺精致 25100 | 20 | 200.0 | 金派\25100 | 验收通过 | |
| 6 | 金派 18-93 皮面笔记本18K商用笔记本办公记事本日记本 | 4 | 72.0 | 金派\18-93 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |