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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00210
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli得力 | 卷 | 50.00 | 3.8 | 190 |
| 2 | 钧康 耦合剂 | 钧康DS-1 | 瓶 | 20.00 | 10.5 | 210 |
| 3 | 巨光 巨光ZXC消毒车灯管 | 巨光巨光ZXC消毒车灯管 | 只 | 20.00 | 48 | 960 |
| 4 | 美庐净 84消毒液500g 家居消毒液 | 美庐净84消毒液500g | 瓶 | 40.00 | 4.7 | 188 |
| 5 | 鱼跃 袖带 | 鱼跃袖带 | 个 | 2.00 | 19 | 38 |
| 6 | 德新康 500ml 家居消毒液 | 德新康500ml | 瓶 | 40.00 | 9.5 | 380 |
| 7 | 巨光 紫外线灭菌车 | 巨光ZXC喷塑(带管) | 台 | 5.00 | 380 | 1900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴兰琴
联系电话: ****947****
传真:
地址: **市**区河埠乡河埠街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区****经济开发区下柳园六组**坳1栋18203