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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 240.00 | 10 | 2400 |
| 2 | 得力 3284 硬抄本作业本(混)-96页-A5(本) PU/PVC笔记本 | 得力/deli3284 | 本 | 240.00 | 5.7 | 1368 |
| 3 | 得力 7958 笔记本 | 得力/deli7958 | 本 | 200.00 | 3.7 | 740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘立民
联系电话: 139****2103
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: