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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB156********2611
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 8.00 | 2 | 16 |
| 2 | 公牛 GN-B20A0 插板 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
| 3 | 公牛 GN-B403U 插板 | 公牛/BULLGN-B403U | 个 | 1.00 | 52 | 52 |
| 4 | 齐心 EB35 中性笔(盒) | 齐心/ComixEB35 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 6 | 得力 5106 文件夹 | 得力/deli5106 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨晓千
联系电话: 153****5859
传真:
地址: **县肖尔布拉克街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: