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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0134
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041S 美工刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 3 | 现代美 GP-995 中性笔 | 16 | 480.0 | 现代美\GP-995 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70738-24 水彩笔 | 30 | 810.0 | 得力/deli\70738-24 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 100 | 300.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 a744 板夹 | 30 | 240.0 | 齐心/Comix\a744 | 验收通过 | |
| 7 | 莱盛 TN3435 墨粉/碳粉 | 10 | 500.0 | 莱盛/Laser\TN3435 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |