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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5503
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ACT74301 修正液/修正带/修正贴 | 1 | 4.0 | 晨光/M G\ACT74301 | 验收通过 | |
| 2 | 百斯卡 篮球网/网袋 | 1 | 3.0 | 百斯卡 /BESKA\篮球网 | 验收通过 | |
| 3 | 李宁 排球 | 3 | 264.0 | 李宁/Lining\LVQK003-1 | 验收通过 | |
| 4 | 李宁 LBDM735 跳绳 | 2 | 74.0 | 李宁/Lining\LBDM735 | 验收通过 | |
| 5 | 尤尼克斯 羽毛球 | 1 | 105.0 | 尤尼克斯/YONEX\尤尼克斯AS-05羽毛球 | 验收通过 | |
| 6 | 尤尼克斯 羽毛球拍 | 2 | 596.0 | 尤尼克斯/YONEX\ARC7TOUR | 验收通过 | |
| 7 | 李宁 腿套/护膝 | 10 | 300.0 | 李宁/Lining\防护护膝 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8562S 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8562S | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |