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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33050 笔记本 | 得力/deli33050 | 本 | 1.00 | 28 | 28 |
| 2 | 得力 5534 报告夹 得力(deli)12只A4加厚拉杆夹抽杆文件夹 学生考试收纳产检资料收纳 白色 5534 | 得力/deli5534 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 得力 8464 各类尺/三角板 得力(deli)50cm不锈钢直尺 测量绘图刻度尺子 带公式换算表 办公用品 1把 8464 | 得力/deli8464 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 4 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 1.00 | 11.5 | 11.5 |
| 5 | 晨光 ASSN2261 剪刀 | 晨光/M GASSN2261 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
| 6 | 得力 33511 档案盒 5.5 | 得力/deli33511 | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王冠臣
联系电话: 158****1355
传真:
地址: 抽水乡抽水村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: